实验室内审报告.doc
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【实验室内审报告.doc】是XX弘新环境检测有限公司2018年度的一份内部审核文档,主要包括了内部审核年度计划、实施计划、会议记录、签到表、不符合项总结和审核报告等内容。这份报告旨在评估公司2018年的检验检测质量活动是否符合其管理体系和《检验检测机构资质认定评审准则》的要求。 1. **内部审核年度计划** (NS2018-01) - 审核目的:检查公司的检验检测质量活动是否符合自身管理体系及《评审准则》的规定。 - 审核范围:涵盖所有与资质认定项目相关的场所、质量管理体系涉及的部门,以及相关法规和客户要求。 - 审核依据:包括《评审准则》、《管理办法》、质量手册、程序文件等。 - 审核时间:2018年8月,由3人组成的评审组执行。 - 计划安排:包括策划准备、实施、不合格项纠正和跟踪验证。 2. **内部审核实施计划表** (NS2018-02) - 审核时间:2018年8月23日至24日。 - 审核要求:要求公正、客观、严格,采用集中式审核。 - 审核范围:涉及公司各部门,依据《评审准则》和质量体系文件。 - 审核日程:详细列出了每个部门的审核时间和要素。 3. **首次会议记录** (NS2018-03) - 会议时间:2018年8月23日。 - 主持人:质量负责人张诗述。 - 会议内容:质量负责人解释了内审的目的,强调了对不符合项的处理,明确了内审组成员的任务,确定了末次会议的时间和参会人员。 4. **末次会议记录** (NS2018-04) - 未提供具体信息,但通常会包括审核结果总结、不符合项的处理方案和后续改进措施。 5. **签到表** (NS2018-05, NS2018-06) - 这些表格用于记录首次会议和末次会议的出席人员,以确保所有相关人员的参与。 6. **内审不符合项总结** (NS2018-07) - 在审核过程中发现的问题和不符合项的详细记录,是改进质量和管理体系的重要依据。 7. **内部审核报告** (NS2018-08) - 报告将汇总整个审核过程,包括审核结果、发现的问题、建议的改进措施以及后续的行动计划。 这个实验室内审报告反映了XX弘新环境检测有限公司对其质量管理体系的严谨态度和自我改进的决心。通过这样的内部审计,公司能够确保其检验检测服务的质量,满足资质认定的要求,同时提升客户满意度和合规性。通过发现问题并采取纠正措施,公司可以持续优化其业务流程,以达到更高的行业标准。
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