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财务精英俱乐部 www.caiwubbs.net 标准业务流程
一、销售部分:
(一)销售合同管理流程:
业务编号
SA-001
业务名称 销售合同管理
流程适用范围
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
岗位 系统操作 权限
销售助理 销售订单增加、审核 录入、审核、关闭
总调室 存货目录、产品结构 录入、审核
财务项目核算员 项目目录 录入
相关部门或岗位
销售业务员 销售助理 总调室调度人员 财务项目核算员
具
体
工
作
流
程
- 1 - 咨询实施部
客户签
订销售
合同
产品是否存
在
录入销售订单
增加存货档案、产品结构 增加项目目录
存货项
目增加
存货、
产品结
构增加
申请
审核销售订单
发货
物料需求
关闭销售订单
财务精英俱乐部 www.caiwubbs.net 标准业务流程
描
述
1、销售部门销售业务员 签订销售合同(参见公司合同审批流程)。所有的销售订单必须填写 销售合
同审批单(见表:PR-SA-01),进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后,根
据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的
产品结构;根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员
在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录;
2、销售助理 根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单(见表:PR-SA--
02),录入完毕后检查无误后,销售助理在 【销售管理】模块对销售订单进行审核;
3、财务部门项目核算人员 根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录,以便
进行项目的统计核算;
4、总调室调度人员 根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划;产品
生产完毕后,总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。
操作要点:
1、 销售类型(按照产品项)分为五种: 车体改装销售
机加产品销售
多媒体商品销售
材料销售
系统集成销售
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型,从以
上五种分类中进行选择。
2、 销售业务类型(按照结算情况界定)为三种:
普通销售业务:无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次
结算)的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销
售业务处理流程
分期收款业务:当月完成发货后(含多次发货),需分次、跨月进行结算、开发票,分批
结转收入成本的销售业务,在增加销售订单时选择业务类型为:分期收款。具体操作见分
期收款业务处理流程。
直运销售:销售的商品不经过公司库房,直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务
(例如:商品代购业务),在增加销售订单时选择业务类型为:直运销售。具体操作见直
运销售业务处理流程。
重点提示:根据销售统计和核算的需要,在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型,从以
上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同,所以在增加销售订单时一定要区分清
楚。
- 2 - 咨询实施部
财务精英俱乐部 www.caiwubbs.net 标准业务流程
(二)普通销售流程:
编号:PR-SA-002
业务编号 SA-002 业务名称 普通销售业务
流程适用范围
无论赊销、现销,当月完成发货后(含多次发货)当月结算完毕(含多次结算)的销售业
务
相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限
销售助理 销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知 录 入 、 审
核、复核
总调室调度人员 销售管理模块中录入发货单 增加、审核
库房记账人员 库存管理模块中销售出库审核确认 审核
材料成本会计 存货核算模块中记账、制单 记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审 核 、 核
销、制单
相关部门或岗位
客户 销售助理 总调室调度人员 库房记账员 材料成 本会计 / 往来
会计
- 3 - 咨询实施部
现结
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具
体
工
作
流
程
流
程
描
述
1、 销售业务员 与客户签订销售合同,销售助理依据签审完毕的销售合同审批单在【销售管
理】模块录入销售订单并审核。
2、 产品生产完毕完工入库后,总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发
货通知单(见表:PR-SA-03);
3、 销售助理 根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态,对已审核的销售发货通知单在
【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单(见表:PR-SA-04),进行
复核处理;
4、 财务往来会计 根据销售助理复核后的销售开票通知单,手工开具销售专用发票、销售普通
发票,并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进行审核处理,形成应收账款往来;
5、 【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单自动传递到【库存管理】模块生成销售出
库单。实物出库后,库房记账人员根据将销售出库单(见表:PR-SA-05)(一式三联,库
房保管人员、库房留存、材料成本会计)进行打印留存,在【库存管理】模块对销售出库
单进行审核,材料成本会计在【存货核算】模块对销售出库单进行单据记账,系统自动结
转销售出库成本,材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。
操作要点:
1、 销售发货分三种情况:
机加产品发货:由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部,机加工程部从仓库领取散件进行
组装。组装完成后,凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人
员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式六联[财务部、总调
室、销售部、机加工程部、客户(代出门证)],分别由财务部确定是否已经收款;由机加车间
- 4 - 咨询实施部
合 同 签
定 , 相 关
项 目 及 存
货 目 录 已
增加完毕。
参照销售订单
生成发货通知
单
销售发票通知
应收账款
收
货
填写销售订单
销售出库单
审核销售订单
结 转 销
售成本
现结
复核
收款
收款单制单
审核出库
财务精英俱乐部 www.caiwubbs.net 标准业务流程
工程部进行发货,实物出库后,机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认;销售发货通
知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给客户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门
签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核;
车体改装、系统集成设备产品发货:车体改装项目、系统集成产品完工后,总调室调度人员在
【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进行打印,一式五联[财务部、总调室、
销售部、客户(代出门证)、生产车间],由财务部确定是否已经收款;总调室进行通知发货,
在销售发货通知单上进行签字确认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给客
户作为出门依据。总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管
理】模块中对销售发货通知单进行审核;
材料、商品销售发货:总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单,进
行打印[一式五联,财务部、总调室、销售部、客户、库房保管],由财务部确定是否已经收款;
总调室通知库房保管人员发货出库,实物出库后,库房保管人员在销售发货通知单上进行签字确
认;销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据;给客户作为出门依据。总调室调度人员
依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单,在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审
核;
2、 在填制销售发货通知单时,对于销售类型为车体改装的业务单据,需要在销售发货通知单
表体录入对应成本对象项目(合同号)。
重点提示:
销售部不进行收款结算,所有的开票通知无论是否收款,销售部门都直接在【销售管理】模块
内进行复核处理,系统将自动转入应收管理模块(挂应收账款),由财务部根据收款情况在应收账
款模块依据财务收款流程进行结算处理。
对于客户不要发票的销售业务,销售部也需要在【销售管理】模块中做开票通知处理
普通销售业务财务核算处理:
业务流程 系统操作 财务核算处理 同步流转单据
销售发货 销售发货通知单进行审核 借:产品销售成本---二级科目 发货通知单
商品销售成本---二级科目
贷:库存商品
销售开票 销售开票通知进行复核, 借:应收账款---xx 客户 开票通知单
应收账款进行审核。 贷:产品销售收入---二级科目
商品销售收入---二级科目
应交税金---应交增值税---销项
- 5 - 咨询实施部
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