不合格品让步接收技术评审表
产品名称 检测日期
生产车间 生产日期
产品不合
格情况描述
质检部: 年 月 日
导致产品不
合格原因分析
生产部门: 年 月 日
不合格
产品处理建议
质检部: 年 月 日
不合格产品处
理结果跟踪确认
质检部: 年 月 日
备 注 1、质检部在日常入库审查中,发现不合格情况经确认后,
应以最快的速度向生产部门发出本单。
2、生产部门接收到本单后,应该对产生不合格的原因进行
调查,对不合格情况进行纠正,并提出预防措施,随同《纠
正与预防措施表》反馈给质检部。
3、此传递单和《纠正与预防措施表》由质检部一同存档备