VDA 6.3 审核报告 潜在供方分析
D-U-N-S 代码:
日期
地点
订单
国家:
审核结果
#NV
发现
/
要求
项目,产品,
#NV #NV
红 黄 绿
n.e.
评级
过程描述:
项目 X
00036
项目 Y
00036
项目 Z
00036
备注
风险评估
红
被禁止的供方:
#NV
不可能被
提名:
#NV #NV #NV
黄
需要加以监控的
供
方:
#NV
有条件提
名:
#NV #NV #NV
绿
放行的供方:
#NV
可能被提
名:
#NV #NV #NV
潜力评估
审核历史
/
证书
审核标准:
#NV
日期: 评审者
结果:
进一步行动:
参与者:
审核组:
#NV
职能:
供方:
职能:
审核员 质量管理
人力资源
生产
开发
销售
物流
购买
措施确认 有效性检查
* 在合同签订通知之后
审核员: 受审核组织负责人: 高级管理层 质量管理层
供方:
委托方:
委托原因:
此报告中确认的发现(包括符合和不符合的)将被用在原因分析,行动定义,行动实施和评价的有效性等方面。本报告将被用作
为进一步分析的基础
VDA 6.3_Chapter 9.2 Copyright VDA QMC 2016 Page 1/3