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xx 公司营销中心客户服务部办事处审计检查管理制度
第一条:对各办事处的运作检查和帐目审计是公司对外驻机构的例行性的
稽查工作,各办事处必须无条件的接受检查,真实具体地提供帐目数据和反映
实际情况。
第二条:由客户服务部负责牵头成立审计小组,具体组织实施,参与部门
有销售计划部、财务部和临时指定的相关部门及人员。
第三条:审计小组应制定各办事处的具体巡查审计计划,包括审计内容、
审计方式、完成时间和相关费用等,报批营销中心副总同意后,方可进行。
第四条:办事处的审计可采用定期与不定期、告知与突击检查相结合的形
式进行,审计中的相关费用不能由审计对象承担。
第五条:各办事处经理应组织各相应岗位的工作人员配合审计小组的工作,
不得以任何理由妨碍和干扰审计工作的正常进行。
第六条:审计结束后,审计小组必须在规定时间内完成审计书面报告,上
报营销中心副总。
第七条:对审计中各办事处暴露的问题,审计小组作为非直线领导。不能
擅自命令和处理,必须报请营销中心副总,由直线部门负责下达处理和整改指
令。
第八条:审计检查结果作为对办事处相应岗位的考核依据。
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