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表 14
工 程 造 价 咨 询 质 量 控 制 流 程 单
( 结算审核)
编号:
工程名称 咨询类别:
委托单位 合同编号:()号
约定作业期
至
项目负责人:
复核人
执行内容 复核意见
自
校
意
见
1、收集的资料有效、完整,可以满足咨询工作需要;
2、报告符合规定格式,符合逻辑,不存在文字或数据错误;
3、报告汇总数据及报告所附资料齐全;
4、工作底稿符合规定要求;
5、工程结算计价方式符合施工合同约定;
6、计算方法、计算公式、计算程序正确,计算结果准确;
7、工程竣工实际与设计图纸、工程变更签证以及隐蔽工程验收一
致;
8、工程签证真实、有效、合法;
9、归档的资料已齐全。
专业咨询人员 :
( 盖资格章 )
日期:
复
核
意
见
1、抽查一级复核情况;
2、检查复核的资料是否完整;
3、检查结算原则与合同规定是否一致
4、抽查单价、费用套用(取定)是否正确;
5、抽查重要项目工程量计算是否准确;
6、重点检查费用变化大的项目, 如涉及造价较大的变更联系单结算处理是否合理、
准确;
7、检查咨询分歧问题的处理是否合法、合规、合理;
8、检查咨询程序是否执行到位、现场勘查记录是否有效;
9、检查咨询成果文件格式及其工作底稿是否规范、详实;
项目负责人 :
签名(并盖资格章):
日期:
审
核
意
见
1、抽查一级复核、二级复核情况
2、抽查咨询成果的经济数据指标是否合理,对异常现象应作重点分析;
3、检查重大问题的解决,其处理原则、方法是否依据充分,是否合理;
4、检查报告语句是否通顺,表达是否存在歧义,有无错别字,报告数据与附件数
据前后是否一致
5、检查报告是否规范、工作底稿是否翔实;
6、对未决事项作出技术决策。
技术负责人签名(并盖资格
章):
日期:
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