菜单->会计->财务会计->应收账款->信息 系统 ->应收科目会计核算报表->客户余额-
>以本位币计的客户余额
输入内容:
公司代码: C999
会计年度: 2007
报表期间: 12
2.37 显示客户余额
SAP 菜单->会计->财务会计->应收账款->账户->FD10N-显示余额
输入内容:
客户: 10000002
公司代码: C999
会计年度: 2007
2.38 收到供应商发票
SAP 菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->FB60-发票
输入内容:
供应商:30000002
发票日期: 2007.12.21
过账日期: 2007.12.21
金额: 5600
总账科目: 55010101
D/C:借方
凭证货币计的金额: 5600
2.39 向供应商付款
SAP 菜单->会计->财务会计->应付账款->凭证输入->付款->F-53 过账
输入内容:
凭证日期: 2007.12.21
记账日期: 2007.12.21
公司代码: C999
货币:RMB
银行科目: 10020111
金额: 5600
未清项选择-科目: 30000002
账户类型: K
2.40 显示应付账款余额
SAP 菜单->会计->财务会计->应付账款->信息系统->应付账款会计核算报表->供应商余
额->以本位币计的供应商余额
输入内容:
公司代码: C999